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2018年和平縣司法局預算公開

作者: 來源:本網 發布時間:2018-01-24 瀏覽次數:- 【字體:

2018年

和平縣司法局部門

預算

 

 


   

目 錄

 

第一部分  和平縣司法局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2018年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  和平縣司法局概況

 

一、主要職責

(一)貫徹執行國家司法行政工作的方針、政策、法律和法規;擬訂全縣司法行政工作中長期規劃和年度工作計劃并監督實施。

(二)負責全縣司法行政系統的隊伍建設、思想政治工作和組織人事工作。會同人民法院做好人民陪審員工作,會同人民檢察院做好人民監督員工作。

(三)負責法制宣傳、普及法律常識及司法行政對外交流工作。參與指導依法治理工作和司法協助工作。

(四)管理、監督、指導律師工作和村(社區)及企事業法律顧問工作,綜合管理社會法律服務機構。管理、監督、指導公職律師所依法為同級政府及部門提供法律服務。

(五)管理、監督、指導公證機構和公證業務活動。

(六)管理、指導法律援助工作。

(七)管理基層司法行政工作及基層法律服務和人民調解工作;參加社會治安綜合治理工作。

(八)組織、指導對刑滿釋放人員的安置幫教工作。

(九)承擔全縣社區矯正工作的具體實施和日常管理職能,負責對社區矯正對象的教育改造以及相關組織協調工作。

(十)會同人民法院做好人民陪審員的選任、培訓和考核工作,會同人民檢察院做好人民監督員的選任管理工作。

(十一)加強對律師、公證工作的指導、監督;負責村(社區)法律顧問遴選、培訓、監督等管理工作,對村(社區)法律顧問工作開展監督檢查,并進行評估。

(十二)管理、協調和指導、受理全縣“12348”法律服務專線工作。

(十三)負責本系統的計劃財務及物資裝備工作。

(十四)承辦縣人民政府和上級司法行政機關交辦的其它事項。

    二、機構設置

(一)本部門預算為匯總預算,包括:司法局機關本級預算(含和平縣公證處和和平縣法律援助處)、1個直屬事業單位預算、17個基層司法所預算。

(二)本部門內設機構、人員構成情況:

  局機關內設6個正股級機構:辦公室、政工辦、宣傳教育股(縣普法辦)、基層工作管理股(縣安置幫教辦)、社區矯正管理局、律師公證管理股;

   2個直屬行政機構:和平縣法律援助處、廣東省和平縣公證處;

1個直屬事業單位:和平縣公職律師事務所;

17個派出機構(基層司法所):陽明司法所、大壩司法所、上陵司法所、長塘司法所、下車司法所、優勝司法所、貝墩司法所、古寨司法所、彭寨司法所、林寨司法所、禮士司法所、東水司法所、公白司法所、合水司法所、浰源司法所、青州司法所、熱水司法所。

本局核定總編制人員58名(其中:政法專項編制50名,事業編制5名,后勤編制3名),實有人員 54名,退休人員12名。

 

第二部分 2018年部門預算表

(詳見附件:2018年部門預算表1-表11)

 

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2018年收入預算757萬元,比上年增加14.9萬元,增長2%,主要原因:一是根據兩年一次調整工資政策和正常的人員增減、職務晉升的原因,使人員經費預算增加;二是司法所人員鄉鎮工作津貼納入了預算,因此收入預算增加。

2018年支出預算757萬元,比上年增加14.9萬元,增長2%,主要原因:由于兩年一次調整工資政策和正常的人員增減、職務晉升原因以及司法所人員鄉鎮工作津貼的落實,使工資福利支出增加。

二、“三公”經費安排情況說明

2018年本部門“三公”經費預算安排10.8萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車現有4輛(其中:局機關保有數2輛),公務用車購置0萬元,運行費9萬元,與上年保持不變;公務接待費1.8萬元,與上年保持不變。

三、機關運行經費安排情況

    2018年,本部門運行經費安排80.2萬元,比上年減少14.2萬元,下降15%,主要原因是2017年局機關人員節日費列支在了商品和服務支出項目,2018年已調整不再此項目反映,故下降。其中:辦公費5.3萬元,印刷費6.2萬元,郵電費2.8萬元,差旅費7.5萬元,會議費2.9萬元,培訓費3.3萬元,提取工會費8.9萬元,日常維修費4.5萬元,辦公用房水電費3.92萬元,辦公用房物業管理費0.6萬元,公務用車運行維護費9萬元等。

四、政府采購情況

    2018年本部門政府采購預算未作安排。

五、國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,本部門占有使用國有資產總體情況為:房屋建筑總面積2073平方米,機動車實有數為4輛,擁有電腦80臺(含政法內網專用電腦),復印機26臺,打印機32臺。

六、預算績效信息公開情況

2018年,本部門無預算績效信息公開的有關工作情況。

 

第四部分  名詞解釋

(一)一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

(二)政府性基金預算:政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

(三)部門預算:指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

 

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